Úvod / O SIEA / Faktúry
Zverejňovanie dokumentov - Faktúry
Dátum doručenia: | 24.10.2019 |
Číslo faktúry: | 2019422 |
Predmet: | letenka |
Názov a sídlo dodávateľa: | FLY TRAVEL s.r.o., Tupého 31, 831 01 Bratislava,IČO: 35871784 |
Suma v EUR s DPH: | 225,00 |
Identifikácia objednávky: | 526-2019-1053-BA |
Identifikácia zmluvy: | Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. 74/2018/SFS |
Späť na celý zoznam faktúr